Tutup

Pengukuran Kinerja

Badan Keuangan






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Renstra Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Badan Keuangan
  Sasaran Renstra :
  Meningkatnya Tertib Tata Kelola keuangan daerah
  Persentase tertib penganggaran persen 70 0 25 25 35.71
  Persentase tertib perbendaharaan persen 93 0 80 80 86.02
  Persentase tertib akuntansi dan pelaporan keuangan persen 100 0 100 100 100.00
  Persentase tertib barang daerah persen 100 0 94.82 94.82 94.82
  Meningkatnya Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Badan
  Predikat SAKIP Perangkat Daerah predikat A A 84.1 97.93


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Badan Keuangan
  Program :
  Program Pengelolaan Keuangan Daerah 234,237,143,018 46,283,436 31,220,686,836 28,418,080,603 172,993,580,200 232,678,631,075 99.33
  Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 407,686,250 98,399,300 148,044,250 44,823,400 115,086,500 406,353,450 99.67
  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota 20,472,061,052 1,539,646,926 6,804,891,593 1,901,905,233 7,702,808,320 17,949,252,072 87.68



Pejabat Sasaran Renstra Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Badan Keuangan
  Sasaran Renstra :
  Meningkatnya Tertib Tata Kelola keuangan daerah
  Persentase tertib penganggaran 70 25 35.71
  Persentase tertib perbendaharaan 93 80 86.02
  Persentase tertib akuntansi dan pelaporan keuangan 100 100 100.00
  Persentase tertib barang daerah 100 94.82 94.82
  Meningkatnya Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Badan
  Predikat SAKIP Perangkat Daerah A 84.1 97.93