Tutup

Pengukuran Kinerja

Bagian Organisasi






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bagian Organisasi
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase Perangkat Daerah yang tertib dalam tata kelola kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik persen 100%
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Tertib Penataan Organisasi
  Persentase Kualitas Penataan Organisasi persen 100% 30 30 30 10 100 100.00
  Persentase Kualitas Penataan Organisasi persen 100% 30 30 30 10 100 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bagian Organisasi
  Program :
  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota 350,000,000
    Kegiatan :
    Penataan Organisasi 350,000,000 16,736,000 82,364,477 43,601,408 206,739,934 349,441,819 99.84



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Bagian Organisasi
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase Perangkat Daerah yang tertib dalam tata kelola kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik 100%
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Tertib Penataan Organisasi
  Persentase Kualitas Penataan Organisasi 100% 100 100.00
  Persentase Kualitas Penataan Organisasi 100% 100 100.00