Tutup

Pengukuran Kinerja

Bidang Sumber Daya Aparatur






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualtias ketentraman dan ketertiban umum
  Persentase Satpol PP yang memiliki kualifikasi dasar persen 74 74 74 100.00
  Persentase Satpol PP yang memiliki kualifikasi teknis persen 3 3 3 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Tertanganinya Gangguan Ketentraman dan ketertiban umum
  Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang tertangani Kasus 84 5 16 2 3 1 2 29 96


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur
  Program :
  Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 9,989,200 3,735,000 3,100,000 3,154,000 9,989,000 100.00
    Kegiatan :
    Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten / Kota 9,989,200 3,735,000 3,100,000 3,154,000 9,989,000 100.00



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualtias ketentraman dan ketertiban umum
  Persentase Satpol PP yang memiliki kualifikasi dasar 74 74 100.00
  Persentase Satpol PP yang memiliki kualifikasi teknis 3 3 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Tertanganinya Gangguan Ketentraman dan ketertiban umum
  Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang tertangani 84 29 96