Tutup

Pengukuran Kinerja

Sekretariat Dinas






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Dinas
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 100.00
  Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 96 100.00
  Persentase tertib keuangan perangkat daerah persen 95,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95,56 95 100.00
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 100.00
  Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu persen 95,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95,56 95 100.00
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 85 100.00
  Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik persen 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 77 100.00
  Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik persen 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 85 100.00
  Persentase tertib keuangan perangkat daerah persen 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100.00
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100.00
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25 100 100.00
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25 100 100
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25 100 100


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Dinas
  Program :
  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota 22,246,746,206 5,510,237,402 5,555,474,602 4,370,848,087 5,419,684,924 20,856,245,015 93.75
    Kegiatan :
    Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 21,742,501,826 5,427,943,102 5,432,443,102 4,300,549,087 5,191,065,394 20,352,000,685 93.60



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Sekretaris Dinas
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 100 1,200 100.00
  Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu 96 96 100.00
  Persentase tertib keuangan perangkat daerah 95,56 95 100.00
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 1,200 100.00
  Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu 95,56 95 100.00
  Persentase tertib ketatausahaan kantor 85 85 100.00
  Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik 77 77 100.00
  Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik 85 85 100.00
  Persentase tertib keuangan perangkat daerah 100 100 100.00
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100