Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
Kepala Bagian Umum | |||||||||||||||||||
Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | |||||||||||||||||||
Persentase tertib ketatausahaan kantor | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 | |||||||||||
Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 | |||||||||||
Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 | |||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase ASN perangkat daerah yang berkinerja baik | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 | |||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 | |||||||||||
Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 | |||||||||||
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 | |||||||||||
Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 | |||||||||||
Meningkatnya kesehatan anggota DPRD | |||||||||||||||||||
Persentase pemenuhan kesehatan anggota DPRD | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 |
0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
Pejabat | Program / Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
Kepala Bagian Umum | |||||||||||||||||
Program : | |||||||||||||||||
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota | 5,951,476,550 | 745,423,524 | 1,776,696,918 | 896,804,106 | 2,173,949,016 | 5,592,873,564 | 93.97 | ||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||||||
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 347,683,300 | 87,560,000 | 9,277,600 | 250,232,500 | 347,070,100 | 99.82 | |||||||||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1,861,094,600 | 154,597,000 | 569,666,600 | 466,318,523 | 662,159,900 | 1,852,742,023 | 99.55 | ||||||||||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 506,500,000 | 506,477,000 | 506,477,000 | 100.00 | |||||||||||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 562,231,700 | 95,825,800 | 191,504,000 | 86,200,000 | 186,067,500 | 559,597,300 | 99.53 | ||||||||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 327,826,750 | 58,420,524 | 110,030,000 | 40,536,669 | 111,189,320 | 320,176,513 | 97.67 | ||||||||||
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 522,867,200 | 15,110,200 | 469,358,900 | 484,469,100 | 92.66 |
Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
Kepala Bagian Umum | |||||||||||||||||||
Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | |||||||||||||||||||
Persentase tertib ketatausahaan kantor | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase ASN perangkat daerah yang berkinerja baik | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kesehatan anggota DPRD | |||||||||||||||||||
Persentase pemenuhan kesehatan anggota DPRD | 100 | 100 | 100.00 |