Tutup

Pengukuran Kinerja

Bagian Umum






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bagian Umum
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  Persentase ASN perangkat daerah yang berkinerja baik persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Meningkatnya kesehatan anggota DPRD
  Persentase pemenuhan kesehatan anggota DPRD persen 100 25 25 25 25 100 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bagian Umum
  Program :
  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota 5,951,476,550 745,423,524 1,776,696,918 896,804,106 2,173,949,016 5,592,873,564 93.97
    Kegiatan :
    Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 347,683,300 87,560,000 9,277,600 250,232,500 347,070,100 99.82
    Administrasi Umum Perangkat Daerah 1,861,094,600 154,597,000 569,666,600 466,318,523 662,159,900 1,852,742,023 99.55
    Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 506,500,000 506,477,000 506,477,000 100.00
    Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 562,231,700 95,825,800 191,504,000 86,200,000 186,067,500 559,597,300 99.53
    Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 327,826,750 58,420,524 110,030,000 40,536,669 111,189,320 320,176,513 97.67
    Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 522,867,200 15,110,200 469,358,900 484,469,100 92.66



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Bagian Umum
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase tertib ketatausahaan kantor 100 100 100.00
  Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik 100 100 100.00
  Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik 100 100 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  Persentase ASN perangkat daerah yang berkinerja baik 100 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor 100 100 100.00
  Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD 100 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur 100 100 100.00
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 100 100 100.00
  Meningkatnya kesehatan anggota DPRD
  Persentase pemenuhan kesehatan anggota DPRD 100 100 100.00