Tutup

Pengukuran Kinerja

Bagian Keuangan






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bagian Keuangan
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Persentase tertib keuangan perangkat daerah persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 100 25 25 25 25 100 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bagian Keuangan
  Program :
  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota 23,853,601,376 5,178,229,716 6,502,275,132 5,723,640,669 6,332,883,161 23,737,028,678 99.51
    Kegiatan :
    Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 40,952,000 5,847,600 12,244,800 15,621,100 5,807,600 39,521,100 96.51
    Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 21,118,146,726 4,974,702,141 5,802,499,439 4,868,796,795 5,394,163,628 21,040,162,003 99.63
    Administrasi Umum Perangkat Daerah 1,747,709,650 152,227,100 435,863,272 538,609,600 620,703,467 1,747,403,439 99.98
    Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 250,680,000 45,452,875 46,771,258 52,465,574 60,947,337 205,637,044 82.03



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Bagian Keuangan
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Persentase tertib keuangan perangkat daerah 100 100 100.00
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor 100 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur 100 100 100.00