Tutup

Pengukuran Kinerja

Sekretariat Dinas






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Dinas
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya persentase pelaporan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu
  Persentase pelaporan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100 60 20 10 10 100 100.00
  Meningkatnya kualitas administrasi keuangan Perangkat Daerah
  Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu persen 100 22.47 16.01 32.38 29.14 100 100.00
  Meningkatnya tertib administrasi barang milik daerah Perangkat Daerah
  Persentase tertib Perangkat Daerah persen 95 24.74 20.31 14.32 40.63 100 105.26
  Meningkatnya ketersediaan jasa penunjang urusan Pemerintah daerah
  Persentase Ketersediaan jasa penunjang urusan Pemerintah daerah persen 100 17.85 25.89 10.32 45.94 100 100.00
  Meningkatnya kemanfaatan barang milik daerah penunjang urusan Pemda
  Persentase pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat Daerah persen 52 22.07 27.08 16.2 35.65 101 194.23


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Dinas
  Program :
  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota 4,067,330,022
    Kegiatan :
    Perencanaan, Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 39,110,000 12,678,000 4,585,000 6,340,000 15,322,000 38,925,000 99.53
    administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3,457,341,022 776,863,991 553,562,187 1,119,375,255 864,213,545 3,314,014,978 95.85
    Administrasi Umum Perangkat Daerah 295,292,430 73,054,723 59,959,700 42,295,400 119,152,700 294,462,523 99.72
    Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 155,587,570 27,769,666 40,275,378 16,063,432 69,574,069 153,682,545 98.78
    Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 119,999,000 26,486,680 32,492,047 18,239,044 41,184,414 118,402,185 98.67



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Sekretaris Dinas
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 100
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya persentase pelaporan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu
  Persentase pelaporan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Meningkatnya kualitas administrasi keuangan Perangkat Daerah
  Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Meningkatnya tertib administrasi barang milik daerah Perangkat Daerah
  Persentase tertib Perangkat Daerah 95 100 105.26
  Meningkatnya ketersediaan jasa penunjang urusan Pemerintah daerah
  Persentase Ketersediaan jasa penunjang urusan Pemerintah daerah 100 100 100.00
  Meningkatnya kemanfaatan barang milik daerah penunjang urusan Pemda
  Persentase pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat Daerah 52 101 194.23