Tutup

Pengukuran Kinerja

Bidang Anggaran






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bidang Anggaran
  Sasaran Program :
  meningkatnya kualitas penganggaran, perbendaharaan serta akuntansi dan pelaporan
  Persentase penganggaran yang tersusun tepat waktu persen 64.29 13 12 25 38.89
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan dokumen penganggaran sesuai standar dan tepat waktu persen 93.33 30 26 23 18 97 103.93


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bidang Anggaran
  Program :
  Program Pengelolaan Keuangan Daerah 959,930,000 91,766,400 202,056,000 305,764,200 357,195,567 956,782,167 99.67
    Kegiatan :
    Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 959,930,000 91,766,400 202,056,000 305,764,200 357,195,567 956,782,167 99.67



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Bidang Anggaran
  Sasaran Program :
  meningkatnya kualitas penganggaran, perbendaharaan serta akuntansi dan pelaporan
  Persentase penganggaran yang tersusun tepat waktu 64.29 25 38.89
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan dokumen penganggaran sesuai standar dan tepat waktu 93.33 97 103.93