Tutup

Pengukuran Kinerja

Bidang Verifikasi Dan Perbendaharaan






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bidang Verifikasi Dan Perbendaharaan
  Sasaran Program :
  meningkatnya kualitas penganggaran, perbendaharaan serta akuntansi dan pelaporan
  Persentase pencairan belanja tepat waktu persen 82 14 16 23.67 22 75.67 92.28
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Penatausahaan Keuangan Daerah
  Persentase administrasi pencairan belanja sesuai standar tepat waktu persen 82 18 17 26 15 76 92.68


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bidang Verifikasi Dan Perbendaharaan
  Program :
  Program Pengelolaan Keuangan Daerah 234,237,143,018 46,382,436 31,220,686,836 28,418,080,603 172,993,580,200 232,678,730,075 99.33
    Kegiatan :
    Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 234,237,143,018 46,283,436 31,220,686,836 28,418,080,603 172,993,580,200 232,678,631,075 99.33



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Bidang Verifikasi Dan Perbendaharaan
  Sasaran Program :
  meningkatnya kualitas penganggaran, perbendaharaan serta akuntansi dan pelaporan
  Persentase pencairan belanja tepat waktu 82 75.67 92.28
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Penatausahaan Keuangan Daerah
  Persentase administrasi pencairan belanja sesuai standar tepat waktu 82 76 92.68