Tutup

Pengukuran Kinerja

Sekretariat Badan






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Badan
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100 50 50 100 100.00
  Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 96 100 100 104.17
  Persentase tertib keuangan perangkat daerah persen 95,56 100 100 105.26
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 100 100 100.00
  Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu persen 95,56 95,56 95 100.00
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 85 85 85 100.00
  Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik persen 77 77 77 100.00
  Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik persen 85 85 85 100 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100 50 50 100 100.00
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 50 50 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
  "Persentase Tertib Administasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah" persen 100 100 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100 25 50 25 100 100.00
  Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD persen 100 25 50 25 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 100 25 50 25 100 100.00
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100 25 25 25 25 100 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Badan
  Program :
  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota 4,208,928,868 402,530,677 204,565,503 281,154,533 288,507,408 406,227,091 444,206,874 596,544,484 284,797,131 201,414,766 171,838,533 660,547,205 177,473,500 4,119,807,705 97.88
    Kegiatan :
    Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 44,196,704 9,719,704 6,529,200 4,138,800 10,735,800 4,598,800 4,198,000 4,276,400 44,196,704 100.00
    Administrasi keuangan Perangkat Daerah 3,683,230,369 402,530,677 204,565,503 209,371,429 220,695,571 406,227,091 407,073,517 558,464,248 284,797,131 210,414,766 142,039,933 564,976,748 69,573,207 3,680,729,821 99.93
    Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4,199,700 4,199,700 4,199,700 100.00
    Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 15,000,000 15,000,000 15,000,000 100.00
    Administrasi umum Perangkat Daerah 162,863,100 20,930,500 17,587,000 23,838,900 15,711,716 2,410,000 59,464,700 20,768,300 160,711,116 98.68
    Pengadaan Barang Milik Dartah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 30,000,000 30,000,000 30,000,000 100.00
    Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 216,931,695 21,933,200 16,976,637 16,153,606 11,632,720 10,102,896 20,400,000 15,844,757 17,612,439 130,656,255 60.23
    Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 52,507,300 26,719,000 735,000 4,799,800 15,543,000 4,703,200 52,500,000 99.99



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Sekretaris Badan
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu 96 100 104.17
  Persentase tertib keuangan perangkat daerah 95,56 100 105.26
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu 95,56 95 100.00
  Persentase tertib ketatausahaan kantor 85 85 100.00
  Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik 77 77 100.00
  Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik 85 100 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
  "Persentase Tertib Administasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah" 100 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor 100 100 100.00
  Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD 100 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur 100 100 100.00
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 100 100 100.00