Tutup

Pengukuran Kinerja

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah persen 85,00 15,953,000 15,953,000 99,9
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah
  Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik persen 85,00 15,953,000 15,953,000 99,9
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 85,00 52,060,250 67,283,895 46,482,484 101,284,348 267,110,977 98,4
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik persen 85,00 39,127,150 55,127,045 32,052,484 85,277,448 211,584,127 99,9
  Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik persen 77,00 920,000 560,000 1,280,000 6,960,000 9,720,000 76,4
  Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik persen 77,00 2,009,100 4,486,300 3,320,000 2,751,900 12,567,300 100
  Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik persen 77,00 8,795,000 5,520,000 9,830,000 6,295,000 30,440,000 100
  Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik persen 77,00 1,209,000 1,590,550 2,799,550 100
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 85,00 53,667,163 55,398,163 35,175,860 130,679,546 274,920,732 98,7


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Kegiatan :
  Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 15,965,000 15,953,000 15,953,000 99.92
  Administrasi Umum Perangkat Daerah 271,211,600 52,060,250 67,283,895 46,482,484 101,284,348 267,110,977 98.49
  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 278,421,512 53,667,163 55,398,163 35,175,860 130,679,546 274,920,732 98.74



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah 85,00 15,953,000 99,9
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah
  Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik 85,00 15,953,000 99,9
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor 85,00 267,110,977 98,4
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik 85,00 211,584,127 99,9
  Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik 77,00 9,720,000 76,4
  Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik 77,00 12,567,300 100
  Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik 77,00 30,440,000 100
  Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik 77,00 2,799,550 100
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur 85,00 274,920,732 98,7