Tutup

Pengukuran Kinerja

Seksi Keluarga Berencana






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Seksi Keluarga Berencana
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kapasitas Kelompok KB
  Persentase laju pertumbuhan penduduk persen 1,02 1,02 % 1,02 % 1,02 % 1,02 % 1,02 % 1,02 % 1,02 % 1,02 % 1,02 % 1,02 % 1,02 % 1,02 % 1,02 1.02%
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya kelompok KB yang memahami Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal
  Jumlah kelompok KB yang memperoleh pemahaman Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal Kelompok 30
  Optimalnya Balai Penyuluhan KB Kecamatan
  Persentase peserta KB aktif persen 77,63 81,4 81,4 81,4 81,4 81,4 81,4 81,4 81,4 81,4 81,4 81,4 81,4 972 100%
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya kapasitas PKB/ PLKB dalam layanan program KKBPK
  Jumlah sarana dan prasarana PKB/ PLKB yang digunakan dalam layanan program KKBPK jenis 5
  Optimalnya penerimaan ALKON
  Persentase peserta KB aktif persen 77,63 81,4 81,4 81,4 81,4 81,4 81,4 81,4 81,4 81,4 81,4 81,4 81,4 972 100%
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya Akseptor KB
  Jumlah Akseptor KB yang terbina pasca pelayanan orang 50
  Meningtkatnya peran serta ORMAS dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
  Persentase peserta KB aktif persen 77,63 81,4 81,4 81,4 81,4 81,4 81,4 81,4 81,4 81,4 81,4 81,4 81,4 972 100%
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya Alat Kontrasepsi yang termanfaatkan terhadap PUS
  Jumlah Jenis Alat Kontrasepsi yang termanfaatkan terhadap PUS jenis 7


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Seksi Keluarga Berencana
  Kegiatan :
  Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 20,000,000
  Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 5,808,776,000
  Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 25,000,000
  Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 22,000,000
    Sub-Kegiatan :
    Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan ketahanan keluarga Kesertaan Ber-KB 22,000,000



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Seksi Keluarga Berencana
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kapasitas Kelompok KB
  Persentase laju pertumbuhan penduduk 1,02 1,02 1.02%
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya kelompok KB yang memahami Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal
  Jumlah kelompok KB yang memperoleh pemahaman Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal 30
  Optimalnya Balai Penyuluhan KB Kecamatan
  Persentase peserta KB aktif 77,63 972 100%
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya kapasitas PKB/ PLKB dalam layanan program KKBPK
  Jumlah sarana dan prasarana PKB/ PLKB yang digunakan dalam layanan program KKBPK 5
  Optimalnya penerimaan ALKON
  Persentase peserta KB aktif 77,63 972 100%
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya Akseptor KB
  Jumlah Akseptor KB yang terbina pasca pelayanan 50
  Meningtkatnya peran serta ORMAS dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
  Persentase peserta KB aktif 77,63 972 100%
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya Alat Kontrasepsi yang termanfaatkan terhadap PUS
  Jumlah Jenis Alat Kontrasepsi yang termanfaatkan terhadap PUS 7