Tutup

Pengukuran Kinerja

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah persen 100 0 72.69 0 27.17 99.86 99.86
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pegawai
  Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Paket 1 1 1 100.00
  Meningkatnya Kompetensi Pegawai pada Perangkat Daerah
  Jumlah pegawai yang menyelesaikan pelatihan Pegawai 1 1 1 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100 20.32 24.08 28.01 27.52 99.93 99.93
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan makan minum
  Jumlah Jenis Makan Minum yang Tersedia jenis 4 2 2 4 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
  Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia jenis 5 3 2 5 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah
  Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan jenis 2 2 2 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
  Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia jenis 35 10 10 15 35 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
  Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dan Luar Daerah dokumen 65 24 19 21 23 87 133.85
  Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD persen 100 99.68 99.68 99.68
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  Terpenuhinya Kebutuhan sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor Paket 1 1 1 100.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 100 6.28 29.14 25.41 39.16 99.99 99.99
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan
  Jumlah Surat Masuk dan Keluar dan administrasi ketatausahaan lainnya yang Terkelola surat 3,000 878 484 463 587 2,412 80.40
  Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik
  Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Terpenuhi Paket 1 1 1 100.00
  Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor
  Luas Gedung dan Halaman Kantor Kondisi Bersih m2 110 110 110 100.00
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100 54.29 21.45 9.52 14.59 99.85 99.85
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional
  Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara unit 10
  Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor
  Luas Bangunan dan Halaman Kantor yang Terpelihara m2 110
  Terjaminnya kemanfaatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara unit 4 4 4 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Kegiatan :
  Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 34,322,100 24,950,000 9,324,000 34,274,000 99.86
  Administrasi Umum Perangkat Daerah 215,106,550 43,713,300 51,790,550 60,249,200 59,203,100 214,956,150 99.93
  Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 163,853,950 163,323,200 163,323,200 99.68
  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 45,579,000 2,862,000 13,282,250 11,580,000 17,851,000 45,575,250 99.99
  Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 105,838,400 57,456,700 22,703,300 10,075,000 15,440,000 105,675,000 99.85
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 40,775,000 10,456,700 10,703,300 8,875,000 10,740,000 40,775,000 100.00
    Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 52,063,400 40,000,000 8,300,000 3,600,000 51,900,000 99.69
    Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 13,000,000 7,000,000 3,700,000 1,200,000 1,100,000 13,000,000 100.00



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 99.86 99.86
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pegawai
  Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 1 1 100.00
  Meningkatnya Kompetensi Pegawai pada Perangkat Daerah
  Jumlah pegawai yang menyelesaikan pelatihan 1 1 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor 100 99.93 99.93
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan makan minum
  Jumlah Jenis Makan Minum yang Tersedia 4 4 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
  Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia 5 5 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah
  Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 2 2 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
  Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia 35 35 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
  Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dan Luar Daerah 65 87 133.85
  Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD 100 99.68 99.68
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  Terpenuhinya Kebutuhan sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor 1 1 100.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur 100 99.99 99.99
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan
  Jumlah Surat Masuk dan Keluar dan administrasi ketatausahaan lainnya yang Terkelola 3,000 2,412 80.40
  Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik
  Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Terpenuhi 1 1 100.00
  Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor
  Luas Gedung dan Halaman Kantor Kondisi Bersih 110 110 100.00
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 100 99.85 99.85
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional
  Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara 10
  Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor
  Luas Bangunan dan Halaman Kantor yang Terpelihara 110
  Terjaminnya kemanfaatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara 4 4 100.00