Tutup

Pengukuran Kinerja

Sub Bagian Hukum Dan Perundang Undangan






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Hukum Dan Perundang Undangan
  Sasaran Kegiatan :
  Optimalnya Layanan kesekretariatan untuk pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
  Persentase Layanan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD tersedia sesuai standar dan tepat waktu persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersedianya layanan rapat dan sidang pembahasan rancangan Peraturan Daerah
  Jumlah rapat dan sidang pembahasan rancangan PERDA yang terlayani kali 4 0 0 4 4 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Hukum Dan Perundang Undangan
  Kegiatan :
  Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 2,003,275,800 61,000,000 91,500,000 91,500,000 1,709,416,416 1,953,416,416 97.51
    Sub-Kegiatan :
    Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 2,003,275,800 61,000,000 91,500,000 91,500,000 1,709,416,416 1,953,416,416 97.51



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bagian Hukum Dan Perundang Undangan
  Sasaran Kegiatan :
  Optimalnya Layanan kesekretariatan untuk pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
  Persentase Layanan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD tersedia sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersedianya layanan rapat dan sidang pembahasan rancangan Peraturan Daerah
  Jumlah rapat dan sidang pembahasan rancangan PERDA yang terlayani 4 4 100.00