Tutup

Pengukuran Kinerja

Sub Bagian Verifikasi, Akuntansi Dan Pelaporan






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Verifikasi, Akuntansi Dan Pelaporan
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi luar daerah
  Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah laporan 70 0 0 0 70 70 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Verifikasi, Akuntansi Dan Pelaporan
  Kegiatan :
  Administrasi Umum Perangkat Daerah 1,654,457,000 152,227,100 397,038,822 505,067,600 599,950,667 1,654,284,189 99.99
    Sub-Kegiatan :
    Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1,654,457,000 152,227,100 397,038,822 505,067,600 599,950,667 1,654,284,189 99.99



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bagian Verifikasi, Akuntansi Dan Pelaporan
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi luar daerah
  Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 70 70 100.00