Tutup

Pengukuran Kinerja

Sub Bagian Humas Dan Protokol






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Humas Dan Protokol
  Sasaran Kegiatan :
  Optimalnya Layanan kesekretariatan untuk peningkatan kapasitas DPRD
  Persentase Layanan peningkatan kapasitas DPRD tersedia sesuai standar dan tepat waktu persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersedianya layanan publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD
  Jumlah kegiatan DPRD yang terdokumentasi dan terpublikasi kali 3 0 0 3 3 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Humas Dan Protokol
  Kegiatan :
  Peningkatan Kapasitas DPRD 5,302,905,000 1,334,900,000 398,994,200 1,741,765,000 1,762,534,800 5,238,194,000 98.78
    Sub-Kegiatan :
    Publikasi dan Dokumentasi Dewan 5,302,905,000 1,334,900,000 398,994,200 1,741,765,000 1,762,534,800 5,238,194,000 98.78



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bagian Humas Dan Protokol
  Sasaran Kegiatan :
  Optimalnya Layanan kesekretariatan untuk peningkatan kapasitas DPRD
  Persentase Layanan peningkatan kapasitas DPRD tersedia sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersedianya layanan publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD
  Jumlah kegiatan DPRD yang terdokumentasi dan terpublikasi 3 3 100.00