Tutup

Pengukuran Kinerja

Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya persentase pelaporan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu
  Persentase pelaporan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100 60 20 10 10 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang sesuai standar dan tepat waktu
  Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dokumen 1 1 1 100.00
  Meningkatnya kualitas Rencana Kerja anggaran (RKA) Perangkat Daerah
  Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD dokumen 2 1 1 2 100.00
  Meningkatnya kualitas Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  Jumlah rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja yang tersusun sesuai stadar dan tepat waktu laporan 4 2 2 100.00
  Meningkatnya kualitas laporan kinerja perangkat daerah
  Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah laporan 1 1 1 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan
  Kegiatan :
  Perencanaan, Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 39,110,000 12,678,000 4,585,000 6,340,000 15,322,000 38,925,000 99.53
    Sub-Kegiatan :
    Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 18,000,000 4,965,000 2,000,000 4,000,000 7,035,000 18,000,000 100.00
    Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 9,000,000 4,375,000 4,625,000 9,000,000 100.00
    Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5,110,000 2,585,000 2,340,000 4,925,000 96.38
    Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7,000,000 3,338,000 3,662,000 7,000,000 100.00



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya persentase pelaporan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu
  Persentase pelaporan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang sesuai standar dan tepat waktu
  Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 1 100.00
  Meningkatnya kualitas Rencana Kerja anggaran (RKA) Perangkat Daerah
  Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD 2 2 100.00
  Meningkatnya kualitas Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  Jumlah rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja yang tersusun sesuai stadar dan tepat waktu 4 2 100.00
  Meningkatnya kualitas laporan kinerja perangkat daerah
  Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 1 100.00