Tutup

Pengukuran Kinerja

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya ketersediaan jasa penunjang urusan Pemerintah daerah
  Persentase Ketersediaan jasa penunjang urusan Pemerintah daerah persen 100 17.85 25.89 10.32 45.94 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumberdaya air & listrik
  Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air & listrik yang disediakan laporan 9 5 5 5 5 5 100.00
  Terpenuhinya Jasa Pelayanan umum kantor
  Luas Gedung dan Halaman Kantor Kondisi Bersih (M2) m2 750 225 153 153 219 750 100.00
  Meningkatnya kemanfaatan barang milik daerah penunjang urusan Pemda
  Persentase pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat Daerah persen 52 22.07 27.08 16.2 35.65 101 194.23
  Meningkatnya tertib administrasi kepegawaian Perangkat Daerah
  Persentase administrasi kepegawaian yang tetap persen 95 24.74 20.31 14.32 40.63 100 105.26


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Kegiatan :
  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 155,587,570 27,769,666 40,275,378 16,063,432 69,574,069 153,682,545 98.78
  Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 119,999,000 26,486,680 32,492,047 18,239,044 41,184,414 118,402,185 98.67
  Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 295,292,430 73,054,723 59,959,700 42,295,400 119,152,700 294,462,523 99.72



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya ketersediaan jasa penunjang urusan Pemerintah daerah
  Persentase Ketersediaan jasa penunjang urusan Pemerintah daerah 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumberdaya air & listrik
  Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air & listrik yang disediakan 9 5 100.00
  Terpenuhinya Jasa Pelayanan umum kantor
  Luas Gedung dan Halaman Kantor Kondisi Bersih (M2) 750 750 100.00
  Meningkatnya kemanfaatan barang milik daerah penunjang urusan Pemda
  Persentase pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat Daerah 52 101 194.23
  Meningkatnya tertib administrasi kepegawaian Perangkat Daerah
  Persentase administrasi kepegawaian yang tetap 95 100 105.26