Tutup

Pengukuran Kinerja

Sub Bidang Perencanaan Makro






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bidang Perencanaan Makro
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah
  Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu dokumen 3 1 1 1 3 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersedianya laporan hasil Forum SKPD/Lintas SKPD
  Jumlah laporan hasil forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah laporan 1 1 1 100.00
  Tersedianya laporan hasil Musrenbang Kabupaten
  Jumlah laporan hasil Musrenbang laporan 1 1 1 100.00
  Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu
  Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun dokumen 3 1 1 2 66.67


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bidang Perencanaan Makro
  Kegiatan :
  Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 473,635,700 34,813,800 48,591,600 29,000,200 16,000,000 159,565,171 117,557,700 47,810,900 11,860,200 465,199,571 98.22
    Sub-Kegiatan :
    Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD 20,201,100 12,416,300 12,416,300 61.46
    Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 71,358,900 5,504,800 24,808,000 16,000,000 10,200,000 4,860,000 9,905,000 71,277,800 99.89
    Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 382,075,700 29,309,000 11,367,300 29,000,200 149,365,171 117,557,700 28,510,900 1,955,200 367,065,471 96.07



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bidang Perencanaan Makro
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah
  Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 3 3 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersedianya laporan hasil Forum SKPD/Lintas SKPD
  Jumlah laporan hasil forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah 1 1 100.00
  Tersedianya laporan hasil Musrenbang Kabupaten
  Jumlah laporan hasil Musrenbang 1 1 100.00
  Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu
  Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun 3 2 66.67