Tutup

Pengukuran Kinerja

Sub Bidang Perbendaharaan






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bidang Perbendaharaan
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Penatausahaan Keuangan Daerah
  Persentase administrasi pencairan belanja sesuai standar tepat waktu persen 82 18 17 26 15 76 92.68
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya tertib Kas Daerah
  Jumlah Laporan Kas Daerah sesuai standar dan prosedur laporan 48 12 12 12 12 48 100.00
  Meningkatnya tertib Dana Transfer
  Jumlah Jenis Dana Transfer yang di Kelola sesuai standar dan prosedur jenis 30 9 3 18 30 100.00
  Meningkatnya tertib Gaji Perangkat Daerah dan tertib Administrasi SP2D
  Jumlah Daftar Gaji Perangkat Daerah yang diterbitkan sesuai standar dan tepat waktu dokumen 658 205 199 113 195 712 108.21
  Jumlah SP2D yang diterbitkan sesuai standar dan prosedur jenis 12,800 1,204 2,762 2,484 4,848 11,298 88.27


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bidang Perbendaharaan
  Kegiatan :
  Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 234,132,247,018 31,084,836 31,200,286,836 28,401,403,603 172,953,780,200 232,586,555,475 99.34
    Sub-Kegiatan :
    Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 17,420,000 5,002,840 4,000,000 2,000,000 6,411,700 17,414,540 99.97
    Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 234,677,365,015 1,990,100 31,179,287,636 28,381,118,003 172,898,487,250 232,460,882,989 99.06
    Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 109,176,469 24,091,896 16,999,200 18,285,600 48,881,250 108,257,946 99.16



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bidang Perbendaharaan
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Penatausahaan Keuangan Daerah
  Persentase administrasi pencairan belanja sesuai standar tepat waktu 82 76 92.68
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya tertib Kas Daerah
  Jumlah Laporan Kas Daerah sesuai standar dan prosedur 48 48 100.00
  Meningkatnya tertib Dana Transfer
  Jumlah Jenis Dana Transfer yang di Kelola sesuai standar dan prosedur 30 30 100.00
  Meningkatnya tertib Gaji Perangkat Daerah dan tertib Administrasi SP2D
  Jumlah Daftar Gaji Perangkat Daerah yang diterbitkan sesuai standar dan tepat waktu 658 712 108.21
  Jumlah SP2D yang diterbitkan sesuai standar dan prosedur 12,800 11,298 88.27