Tutup

Pengukuran Kinerja

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah persen 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pegawai
  Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Paket 50 50 50 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100 0 0 25 15 0 15 0 5 0 30 10 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan
  Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Tersedia jenis 9 9 9 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah
  Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan jenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
  Terpenuhinya kebutuhan makan minum
  Jumlah Jenis Makan Minum yang Tersedia jenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
  Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
  Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia jenis 7 7 7 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
  Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia jenis 32 8 6 18 32 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
  Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah laporan 35 10 29 4 43 122.86
  Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah laporan 30 4 9 17 12 42 140.00
  Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD persen 100 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor
  Jumlah unit peralatan dan mesin unit 6 1 2 1 2 6 100.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 100 0 0 25 15 0 15 5 5 0 15 10 10 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan
  Jumlah Surat Masuk dan Keluar dan administrasi ketatausahaan lainnya yang Terkelola surat 1,512 548 591 373 1,512 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik
  Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Terpenuhi jenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
  Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor
  Luas Gedung dan Halaman Kantor Kondisi Bersih m2 6,253 6,253 6,253 6,253 6,253 6,253 6,253 6,253 6,253 100
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100 35 5 15 30 15 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional
  Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara dan Kendaraan yang Dilengkapi Surat Izin unit 1 1 1 1 1 1 1 100
  Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor
  Luas Bangunan dan Halaman Kantor yang Terpelihara m2 1,253 6,253 6,253 100
  Terlaksannya pemelihraan sarana dan prasarana Pendukung Gedung kantor
  Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang Terpelihara unit 9 5 4 9 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Kegiatan :
  Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 15,000,000 15,000,000 15,000,000 100.00
  Administrasi umum Perangkat Daerah 162,863,100 20,930,500 17,587,000 23,838,900 15,711,716 2,410,000 59,464,700 20,768,300 160,711,116 98.68
  Pengadaan Barang Milik Dartah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 30,000,000 30,000,000 30,000,000 100.00
  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 216,931,695 21,933,200 16,976,637 16,153,606 11,632,720 10,102,896 20,400,000 15,844,757 17,612,439 130,656,255 60.23
  Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 52,507,300 26,719,000 735,000 4,799,800 15,543,000 4,703,200 52,500,000 99.99
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan 30,158,300 4,870,000 735,000 4,799,800 15,043,000 4,703,200 30,151,000 99.98
    Pemeliharaan/rehabiliyasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 18,249,000 18,249,000 18,249,000 100.00
    Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya 4,100,000 3,600,000 500,000 4,100,000 100.00



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pegawai
  Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 50 50 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan
  Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Tersedia 9 9 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah
  Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 2 2 100
  Terpenuhinya kebutuhan makan minum
  Jumlah Jenis Makan Minum yang Tersedia 2 2 100
  Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
  Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia 7 7 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
  Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia 32 32 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
  Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah 35 43 122.86
  Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 30 42 140.00
  Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor
  Jumlah unit peralatan dan mesin 6 6 100.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan
  Jumlah Surat Masuk dan Keluar dan administrasi ketatausahaan lainnya yang Terkelola 1,512 1,512 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik
  Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Terpenuhi 2 2 100
  Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor
  Luas Gedung dan Halaman Kantor Kondisi Bersih 6,253 6,253 100
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional
  Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara dan Kendaraan yang Dilengkapi Surat Izin 1 1 100
  Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor
  Luas Bangunan dan Halaman Kantor yang Terpelihara 1,253 6,253 100
  Terlaksannya pemelihraan sarana dan prasarana Pendukung Gedung kantor
  Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang Terpelihara 9 9 100.00