Tutup

Pengukuran Kinerja

Seksi Kedaruratan






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Seksi Kedaruratan
  Sasaran Kegiatan :
  Optimalnya layanan tanggap darurat bencana
  Jumlah Layanan Tanggap Darurat Bencana Layanan 1 1 1 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersedianya data kejadian bencana
  Jumlah kejadian bencana yang teridentifikasi dan terverifikasi kejadian 30 5 5 29 19 58 193.33


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Seksi Kedaruratan
  Kegiatan :
  Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 34,000,000 9,288,800 11,720,000 12,956,200 33,965,000 99.90
    Sub-Kegiatan :
    Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 34,000,000 9,288,800 11,720,000 12,956,200 33,965,000 99.90



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Seksi Kedaruratan
  Sasaran Kegiatan :
  Optimalnya layanan tanggap darurat bencana
  Jumlah Layanan Tanggap Darurat Bencana 1 1 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersedianya data kejadian bencana
  Jumlah kejadian bencana yang teridentifikasi dan terverifikasi 30 58 193.33