Tutup

Pengukuran Kinerja

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 99,92 99,92% 99 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
  Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia jenis 2
  Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah
  Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan jenis 3


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Kegiatan :
  Administrasi Umum Perangkat Daerah 776,695,100 0
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24,353,000
    Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 3,840,000



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor 99,92 99 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
  Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia 2
  Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah
  Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 3