Tutup

Pengukuran Kinerja

Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  Jumlah Dokumen Renja / Perubahan Renja tahunan yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu dokumen 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 100.00
  Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu dokumen 4 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 100.00
  Meningkatnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersusun sesuai standar dan tepat waktu laporan 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan
  Kegiatan :
  Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 73,449,564 6,196,600 9,905,300 16,800,000 40,547,600 73,449,500 100.00
    Sub-Kegiatan :
    Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 21,266,900 3,079,100 16,800,000 1,387,800 21,266,900 100.00
    Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 45,986,064 6,826,200 39,159,800 45,986,000 100.00
    Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD 6,196,600 6,196,600 6,196,600 100.00



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  Jumlah Dokumen Renja / Perubahan Renja tahunan yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 3 3 100.00
  Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 4 4 100.00
  Meningkatnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersusun sesuai standar dan tepat waktu 1 1 100.00