Tutup

Pengukuran Kinerja

Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Administrasi Keuangan Perangkat daerah
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
  Jumlah ASN yang terbayarkan orang 3,242 3,070 3,070 3,070 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 97.72
  Tersedianya SPM yang diterbitkan
  Jumlah SPM yang diterbitkan dokumen 450 0 0 150 0 0 100 0 100 0 50 50 0 450 100.00
  Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
  Jumlah dokumen Laporan keuangan akhir tahun sesuai standar dan tepat waktu dokumen 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 100.00
  Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
  Jumlah dokumen Laporan keuangan berkala sesuai standar dan tepat waktu dokumen 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100.00
  Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik persen 100 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor
  Sarana Dan Prasarana pendukung kantor yang terpelihara unit 10 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 10 100


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi
  Kegiatan :
  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 333,863,166,539 131,385,362,000 183,791,000 85,958,623,272 164,114,100 96,397,077,942 314,088,968,314 94.08
  Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 66,404,400 14,250,000 7,200,000 8,780,000 7,150,000 25,367,000 62,747,000 94.49
    Sub-Kegiatan :
    Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 28,600,000 14,250,000 7,200,000 7,150,000 28,600,000 100.00



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Administrasi Keuangan Perangkat daerah
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
  Jumlah ASN yang terbayarkan 3,242 3,168 97.72
  Tersedianya SPM yang diterbitkan
  Jumlah SPM yang diterbitkan 450 450 100.00
  Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
  Jumlah dokumen Laporan keuangan akhir tahun sesuai standar dan tepat waktu 2 2 100.00
  Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
  Jumlah dokumen Laporan keuangan berkala sesuai standar dan tepat waktu 12 12 100.00
  Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik 100 85 85
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor
  Sarana Dan Prasarana pendukung kantor yang terpelihara 10 10 100