Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Keuangan Perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | |||||||||||||||||||
Jumlah ASN yang terbayarkan | orang | 3,242 | 3,070 | 3,070 | 3,070 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 97.72 | |||
Tersedianya SPM yang diterbitkan | |||||||||||||||||||
Jumlah SPM yang diterbitkan | dokumen | 450 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 450 | 100.00 | |||
Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | |||||||||||||||||||
Jumlah dokumen Laporan keuangan akhir tahun sesuai standar dan tepat waktu | dokumen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.00 | |||
Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | |||||||||||||||||||
Jumlah dokumen Laporan keuangan berkala sesuai standar dan tepat waktu | dokumen | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100.00 | |||
Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik | persen | 100 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor | |||||||||||||||||||
Sarana Dan Prasarana pendukung kantor yang terpelihara | unit | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 |
0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi | |||||||||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||||||
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 333,863,166,539 | 131,385,362,000 | 183,791,000 | 85,958,623,272 | 164,114,100 | 96,397,077,942 | 314,088,968,314 | 94.08 | |||||||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 66,404,400 | 14,250,000 | 7,200,000 | 8,780,000 | 7,150,000 | 25,367,000 | 62,747,000 | 94.49 | |||||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 28,600,000 | 14,250,000 | 7,200,000 | 7,150,000 | 28,600,000 | 100.00 |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Keuangan Perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | |||||||||||||||||||
Jumlah ASN yang terbayarkan | 3,242 | 3,168 | 97.72 | ||||||||||||||||
Tersedianya SPM yang diterbitkan | |||||||||||||||||||
Jumlah SPM yang diterbitkan | 450 | 450 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | |||||||||||||||||||
Jumlah dokumen Laporan keuangan akhir tahun sesuai standar dan tepat waktu | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | |||||||||||||||||||
Jumlah dokumen Laporan keuangan berkala sesuai standar dan tepat waktu | 12 | 12 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik | 100 | 85 | 85 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor | |||||||||||||||||||
Sarana Dan Prasarana pendukung kantor yang terpelihara | 10 | 10 | 100 |