Tutup

Pengukuran Kinerja

Sub Bagian Keuangan Perencanaan Dan Pelaporan






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Dan Pelaporan
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100% 25 25 25 25 100 100.00
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100% 33.33 33.33 33.33 99.99 99.99
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah
  Jumlah Perubahan RKA yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu dokumen 1 1 1 100.00
  Meningkatnya kualitas Rekomendasi monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala
  Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu dokumen 1 1 1 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Dan Pelaporan
  Kegiatan :
  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2,360,931,645 361,350,338 724,164,334 513,117,943 604,494,254 2,203,126,869 93.32
  Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13,119,200 5,433,500 2,537,000 5,147,400 13,117,900 99.99
    Sub-Kegiatan :
    PenyusunanDokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8,119,400 5,433,500 2,685,000 8,118,500 99.99
    Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4,999,800 2,537,000 2,462,400 4,999,400 99.99



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Dan Pelaporan
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100% 100 100.00
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100% 99.99 99.99
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah
  Jumlah Perubahan RKA yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu 1 1 100.00
  Meningkatnya kualitas Rekomendasi monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala
  Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu 1 1 100.00