Tutup

Pengukuran Kinerja

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100% 10 26.19 60 96.19 96.19
  Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
  "Persentase Tertib Administasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah" persen 100% 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya tertib penatausanaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
  Jumlah administrasi barang daerah yang tersusun dokumen 1 1 1 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100% 19.5 37 23.5 19 99 99.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
  Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia jenis 38 11 11 11 5 38 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
  Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia jenis 3 1 1 1 3 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan
  Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Tersedia jenis 7 5 2 7 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah
  Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan jenis 36 9 18 9 36 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan makan minum
  Jumlah Jenis Makan Minum yang Tersedia Paket 2 1 1 2 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
  Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah kali 49 3 25 15 6 49 100.00
  Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah kali 32 3 22 7 32 100.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100 29.47 42.96 2.27 23.84 98.54 98.54
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan
  Jumlah Surat Masuk dan Keluar dan administrasi ketatausahaan lainnya yang Terkelola surat 1,000 303 441 260 1,004 100.40
  Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik
  Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Terpenuhi jenis 8 1 2 5 8 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor
  Jumlah Jenis Jasa Peralatan Perlengkapan kantor yang Tersedia jenis 15 8 6 1 15 100.00
  Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman dan pelayanan administrasi kantor
  jumlah tenaga administrasi yang diupah orang 20 20 20 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Kegiatan :
  Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 51,093,150 4,820,000 13,380,018 31,415,700 49,615,718 97.11
  Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1,399,800 1,399,500 1,399,500 99.98
  Administrasi Umum Perangkat Daerah 126,809,697 19,432,900 46,999,200 37,398,350 22,897,000 126,727,450 99.94
  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 178,635,465 24,390,699 50,135,902 4,850,000 98,253,045 177,629,646 99.44
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,995,500 603,841 879,534 508,000 1,991,375 99.79
    "Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik" 34,399,965 4,146,858 8,946,368 20,305,045 33,398,271 97.09
    Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11,800,000 6,600,000 4,850,000 350,000 11,800,000 100.00
    Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor 130,440,000 19,640,000 33,710,000 77,090,000 130,440,000 100.00



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 100% 96.19 96.19
  Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
  "Persentase Tertib Administasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah" 100% 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya tertib penatausanaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
  Jumlah administrasi barang daerah yang tersusun 1 1 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor 100% 99 99.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
  Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia 38 38 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
  Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia 3 3 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan
  Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Tersedia 7 7 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah
  Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 36 36 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan makan minum
  Jumlah Jenis Makan Minum yang Tersedia 2 2 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
  Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah 49 49 100.00
  Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 32 32 100.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 100 98.54 98.54
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan
  Jumlah Surat Masuk dan Keluar dan administrasi ketatausahaan lainnya yang Terkelola 1,000 1,004 100.40
  Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik
  Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Terpenuhi 8 8 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor
  Jumlah Jenis Jasa Peralatan Perlengkapan kantor yang Tersedia 15 15 100.00
  Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman dan pelayanan administrasi kantor
  jumlah tenaga administrasi yang diupah 20 20 100.00