Tutup

Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Bagian Umum Dan Perlengkapan




Sasaran Program / Kegiatan                        Indikator Satuan Target Program / Kegiatan Anggaran(Rp)
Program :
1.4.1.2.5 Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota 61,123,074,182
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100%    
  Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100%    
  Persentase tertib keuangan perangkat daerah persen 100%    
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100%    
  Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu persen 100%    
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 100%    
  Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik persen 100%    
  Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik persen 100%    
  Kegiatan :
  1.4.1.2.5.1.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25,000,000
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu persen 100%    
  1.4.1.2.5.1.2 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 35,088,371,094
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100%    
  1.4.1.2.5.1.3 Meningkatnya Tertiib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3,000,000
  Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah persen 100%    
  1.4.1.2.5.1.4 Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 132,293,000
  Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah persen 100%    
  1.4.1.2.5.1.5 Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor Administrasi Umum Perangkat Daerah 8,955,423,293
  Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor persen 100%    
  1.4.1.2.5.1.6 Optimalnya Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 2,728,950,000
  Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD persen 100%    
  1.4.1.2.5.1.7 Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10,544,750,557
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur persen 100%    
  1.4.1.2.5.1.8 Meningkatnya Pemanfaatan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7,526,546,488
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100%    
  1.4.1.2.5.1.9 Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 150,000,000
  Persentase Tertib Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah persen 100%