Tutup

Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sekretariat Satuan




Sasaran Program / Kegiatan                        Indikator Satuan Target Program / Kegiatan Anggaran(Rp)
Program :
1.4.1.2.5 Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota 11,716,064,911
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100    
  Kegiatan :
  1.4.1.2.5.10.1 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah Administrasi Keungan Perangkat Daerah 9,337,419,104
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 95,56    
  1.4.1.2.5.10.3 Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 64,349,900
  Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah persen 85    
  1.4.1.2.5.10.4 Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor Administrasi Umum Perangkat Daerah 192,521,167
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 85    
  1.4.1.2.5.10.5 Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 85,817,900
  Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD persen 80    
  1.4.1.2.5.10.6 Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,961,342,960
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 80    
  1.4.1.2.5.10.7 Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 58,344,400
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 77    
  1.4.1.2.5.10.8 Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah Perencanaan , Pengaggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16,269,480
  Persentase Pelaporan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah persen 96