Tutup

Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sekretariat Dinas




Sasaran Program / Kegiatan                        Indikator Satuan Target Program / Kegiatan Anggaran(Rp)
Program :
1.4.1.2.5 Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota 5,012,442,092
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100    
  Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100    
  Persentase tertib keuangan perangkat daerah persen 100    
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100    
  Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu persen 100    
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 100    
  Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu persen 100    
  Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik persen 100    
  Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik persen 100    
  Persentase Perangkat Daerah yang tertib dalam tata kelola kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik persen 100    
  Kegiatan :
  1.4.1.2.5.12.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 54,181,000
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu persen 100    
  1.4.1.2.5.12.2 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4,366,384,019
  Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu persen 100    
  1.4.1.2.5.12.4 Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 38,780,000
  Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah persen 100    
  1.4.1.2.5.12.5 Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor Administrasi Umum Perangkat Daerah 145,536,800
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100    
  1.4.1.2.5.12.6 Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 35,398,800
  Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD persen 100    
  1.4.1.2.5.12.7 Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 242,804,219
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 100    
  1.4.1.2.5.12.8 Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 129,357,254
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100