Tutup

Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sekretariat Dinas




Sasaran Program / Kegiatan                        Indikator Satuan Target Program / Kegiatan Anggaran(Rp)
Program :
1.4.1.2.5 Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota 2,883,496,591
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100    
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100    
  Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik persen 100    
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 100    
  Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu persen 100    
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 100    
  Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik persen 100    
  Kegiatan :
  1.4.1.2.5.16.1 Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11,000,000
  1.4.1.2.5.16.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2,307,796,591
  1.4.1.2.5.16.3 Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 34,322,100
  1.4.1.2.5.16.4 Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor Administrasi Umum Perangkat Daerah 215,106,550
  1.4.1.2.5.16.5 Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 163,853,950
  1.4.1.2.5.16.6 Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 45,579,000
  1.4.1.2.5.16.7 Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 105,838,400