Tutup

Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sekretariat Dinas




Sasaran Program / Kegiatan                        Indikator Satuan Target Program / Kegiatan Anggaran(Rp)
Program :
1.4.1.2.5 Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota 4,259,818,011
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100    
  Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 96    
  Persentase tertib keuangan perangkat daerah persen 95,56    
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100    
  Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu persen 95,56    
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 85    
  Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik persen 77    
  Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik persen 85    
  Kegiatan :
  1.4.1.2.5.20.1 Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21,997,000
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 92    
  1.4.1.2.5.20.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3,920,115,161
  1.4.1.2.5.20.3 Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor Adminstrasi Umum Perangkat Daerah 192,845,000
  1.4.1.2.5.20.4 Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 76,116,850
  1.4.1.2.5.20.5 Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 48,744,000