Tutup

Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sub Bagian Keuangan Perencanaan Dan Pelaporan




Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan         Indikator Satuan Target Kegiatan / Sub-Kegiatan
Kegiatan :
1.4.1.2.5.7.1 Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 23,794,200
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100    
  Sub-Kegiatan :
  1.4.1.2.5.7.1.1 Meningkatnya kualitas Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12,293,800
  1.4.1.2.5.7.1.2 Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 7,622,000
  1.4.1.2.5.7.1.3 Meningkatnya kualitas rekomendasi monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3,878,400
1.4.1.2.5.7.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2,233,802,159
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100    
  Sub-Kegiatan :
  1.4.1.2.5.7.2.1 Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2,230,494,559
  1.4.1.2.5.7.2.2 Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3,307,600
1.4.1.2.5.7.6 Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4,000,000
  Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD persen 75    
  Sub-Kegiatan :
  1.4.1.2.5.7.6.2 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4,000,000