Tutup

Rencana Pencapaian Target

Bagian Keuangan




Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program :
1.4.1.2.5 Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100 5 15 25 35 45 50 55 65 75 85 90 100
  Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100 5 15 25 35 45 50 55 65 75 85 90 100
  Persentase tertib keuangan perangkat daerah persen 100 5 15 25 35 45 50 55 65 75 85 90 100
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 5 15 25 35 45 50 55 65 75 85 90 100
  Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu persen 100 5 15 25 35 45 50 55 65 75 85 90 100
Kegiatan :
1.4.1.2.5.2.1 Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100 5 15 25 35 45 50 55 65 75 85 90 100
1.4.1.2.5.2.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 5 15 25 35 45 50 55 65 75 85 90 100
1.4.1.2.5.2.4 Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor persen 100 5 15 25 35 45 50 55 65 75 85 90 100
1.4.1.2.5.2.6 Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 100 5 15 25 35 45 50 55 65 75 85 90 100