Tutup

Rencana Pencapaian Target

Sekretariat Dinas




Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program :
1.4.1.2.5 Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100
  Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 96
  Persentase tertib keuangan perangkat daerah persen 95,56
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100
  Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu persen 95,56
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 85,00
  Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik persen 77,00
  Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik persen 85,00
Kegiatan :
1.4.1.2.5.7.1 Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100
1.4.1.2.5.7.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100
1.4.1.2.5.7.5 Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 75
1.4.1.2.5.7.6 Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD persen 75
1.4.1.2.5.7.7 Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 75
1.4.1.2.5.7.8 Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 75