Tutup

Rencana Pencapaian Target

Sekretariat Dinas




Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program :
1.4.1.2.5 Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100 0 25 25 25 75 75 75 100 100 100 100 100
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100% 0 25 25 25 50 50 50 50 75 75 80 100
  Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu persen 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 100% 0 25 25 25 50 50 50 50 75 75 80 100
  Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik persen 100% 0 25 25 25 50 50 50 50 75 75 80 100
Kegiatan :
1.4.1.2.5.14.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
1.4.1.2.5.14.3 Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah persen 100 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100
1.4.1.2.5.14.5 Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100 0 25 25 25 50 50 50 50 75 75 80 100
1.4.1.2.5.14.7 Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 100 0 25 25 25 50 50 50 50 75 75 80 100
1.4.1.2.5.8.1 Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100 0 25 25 25 50 50 50 50 75 75 80 100
1.4.1.2.5.8.8 Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100