Tutup

Rencana Pencapaian Target

Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi




Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kegiatan :
1.4.1.2.5.10.1 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 95,56 95,56
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.10.1.1 Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan
  Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tujangannnya asn 115 115
1.4.1.2.5.10.1.2 Meingkatnya Tertib administrasi penatausahaan keuangan perangkat daerah
  Jumlah SPM yang diterbitkan dokumen 130 80 0 36 130
1.4.1.2.5.10.1.3 Meningkatnya Kalitas Penyusunan Laporan Progosis Relisasi Anggaran
  Jumlah Dokumen Laporan Realisasi yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu dokumen 19 19