Tutup

Rencana Pencapaian Target

Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi




Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kegiatan :
1.4.1.2.5.16.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 25 50 75 100
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.16.2.1 Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN
  Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN asn 25 25
1.4.1.2.5.16.2.2 Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun
  Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu dokumen 1 1
1.4.1.2.5.16.2.3 Meningkatnya kualitas Laporan keuangan berkala
  Jumlah Laporan Keuangan Berkala Sesuai standar dan Tepat Waktu dokumen 4 1 1 1 1