Tutup

Rencana Pencapaian Target

Sub Bagian Kepegawaian




Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kegiatan :
1.4.1.2.26.2.4 Optimalnya Layanan kesekretariatan untuk peningkatan kapasitas DPRD
  Persentase Layanan peningkatan kapasitas DPRD tersedia sesuai standar dan tepat waktu persen 100 5 15 25 35 45 50 55 65 75 85 90 100
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.26.2.4.1 Tersedianya layanan kesekretariatan untuk kelancaran bimbingan teknis DPRD
  Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti Bimbingan Teknis orang 45 0 0 0 45 0 0 45 0 0 45 0 45
1.4.1.2.5.2.3 Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  Persentase ASN perangkat daerah yang berkinerja baik persen 100 5 15 25 35 45 50 55 65 75 85 90 100
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.2.3.1 Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
  Jumlah pakaian dinas yang tersedia orang 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0
1.4.1.2.5.2.6 Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 100 5 15 25 35 45 50 55 65 75 85 90 100
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.2.6.1 Meningkatnya tertib persuratan
  Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang Terkelola jenis 600 0 0 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1.4.1.2.5.2.8 Meningkatnya kesehatan anggota DPRD
  Persentase pemenuhan kesehatan anggota DPRD persen 100 5 15 25 35 45 50 55 65 75 85 90 100
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.2.8.1 Terpenuhinya layanan kesehatan anggota DPRD
  Jumlah anggota DPRD yang melakukan medical check up orang 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45