Tutup

Rencana Pencapaian Target

Sub Bagian Perencanaan Program Dan Anggaran




Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kegiatan :
1.4.1.2.26.2.2 Optimalnya Layanan kesekretariatan untuk pembahasan kebijakan anggaran
  Persentase Layanan pembahasan kebijakan anggaran tersedia sesuai standar dan tepat waktu persen 100 5 15 25 35 45 50 55 65 75 85 90 100
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.26.2.2.1 Tersedianya layanan rapat dan sidang pembahasan APBD
  Jumlah rapat dan sidang pembahasan APBD yang terlayani kali 35 0 0 10 0 0 20 0 0 30 0 0 35
1.4.1.2.5.2.1 Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100 5 15 25 35 45 50 55 65 75 85 90 100
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.2.1.2 Meningkatnya kualitas Renja Perangkat Daerah
  Jumlah Dokumen Renja yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu dokumen 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
1.4.1.2.5.2.1.3 Meningkatnya kualitas Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah
  Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu dokumen 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
1.4.1.2.5.2.1.4 Meningkatnya kualitas monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala
  Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu dokumen 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
1.4.1.2.5.2.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 5 15 25 35 45 50 55 65 75 85 90 100
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.2.2.3 Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun
  Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu dokumen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1