Tutup

Rencana Pencapaian Target

Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi




Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kegiatan :
1.4.1.2.5.27.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar Tepat Waktu persen 100 50 50
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.27.2.1 Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN
  Jumlah ASN yang menerima Gaji, Tunjangann dan Tambahan Penghasilan orang 22 22
1.4.1.2.5.27.2.2 Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun
  Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu dokumen 1 1
1.4.1.2.5.27.3 Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah persen 100 100
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.27.3.1 Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pegawai
  Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya orang 24 24
1.4.1.2.5.27.4 Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100 25 25 25 25
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.27.4.1 Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan
  Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Tersedia jenis 6 6
1.4.1.2.5.27.4.6 Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
  Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah laporan 25 5 10 5 5
  Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah laporan 65 15 30 10 10
1.4.1.2.5.27.7 Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100 25 25 25 25
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.27.7.2 Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor
  Jumlah Paket Peralatan Kantor Yang Terpelihara unit 22 6 6 5 5