Tutup

Rencana Pencapaian Target

Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi




Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kegiatan :
1.4.1.2.5.4.2 Meningkatnya Tertib Administrasi Keuangan Perangkat daerah
  Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.4.2.1 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
  Jumlah ASN yang terbayarkan orang 3,242 3,242 3,242 3,242 3,242 3,242 3,242 3,242 3,242 3,242 3,242 3,242 3,242
1.4.1.2.5.4.2.3 Tersedianya SPM yang diterbitkan
  Jumlah SPM yang diterbitkan dokumen 450 0 0 150 0 0 100 0 100 0 0 100 0
1.4.1.2.5.4.2.4 Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
  Jumlah dokumen Laporan keuangan akhir tahun sesuai standar dan tepat waktu dokumen 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1.4.1.2.5.4.2.5 Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
  Jumlah dokumen Laporan keuangan berkala sesuai standar dan tepat waktu dokumen 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.4.1.2.5.4.6 Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.4.6.1 Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor
  Sarana Dan Prasarana pendukung kantor yang terpelihara unit 10 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0