Tutup

Rencana Pencapaian Target

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian




Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kegiatan :
1.4.1.2.5.4.4 Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Perangkat daerah
  Persentase Administrasi umum yang tersedia pada perangkat daerah persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,001 100
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.4.4.1 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  Jumlah komponen instalasi listrik /penerangan yang tersedia jenis 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
1.4.1.2.5.4.4.4 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  Jumlah jenis Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan jenis 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
1.4.1.2.5.4.5 Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.4.5.3 Tersedianya jasa pelayanan umum kantor
  Luas Gedung dan halaman kantor kondisi bersih Meter 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 3,000 3,000 4,000 4,000