Tutup

Rencana Pencapaian Target

Sub Bagian Keuangan Perencanaan Dan Pelaporan




Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kegiatan :
1.4.1.2.5.7.1 Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 100 25 50 75 100
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.7.1.1 Meningkatnya kualitas Perencanaan Perangkat Daerah
  Jumlah Renja yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu dokumen 1 1
1.4.1.2.5.7.1.2 Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah
  Jumlah Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu dokumen 2 1 1
1.4.1.2.5.7.1.3 Meningkatnya kualitas rekomendasi monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala
  Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu dokumen 2 2
1.4.1.2.5.7.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 25 50 75 100
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.7.2.1 Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN
  Jumlah ASN yang menerima Gaji, Tunjangann dan Tambahan Penghasilan asn 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
1.4.1.2.5.7.2.2 Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun
  Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu dokumen 1 1
1.4.1.2.5.7.6 Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD persen 75 25 50 75 100
Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.7.6.2 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
  Jumlah jenis sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Paket 1 1