Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Bagian Organisasi






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bagian Organisasi
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase Perangkat Daerah yang tertib dalam tata kelola kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik persen 100 30 30 20 80 80.00
  Persentase Perangkat Daerah yang tertib dalam tata kelola kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik persen 100% 20 20 30 30 100 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Tertib Penataan Organisasi
  Persentase Kualitas Penataan Organisasi persen 85% 15.07 19.59 45.51 80.17 94.32


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bagian Organisasi
  Program :
  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota 32,310,431,916 7,249,934,433 8,457,348,427 5,878,210,022 8,988,689,218 30,574,182,100 94.63
    Kegiatan :
    Penataan Organisasi 191,999,284 93,724,584 39,032,600 42,677,100 16,565,000 191,999,284 100.00



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Bagian Organisasi
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase Perangkat Daerah yang tertib dalam tata kelola kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik 100 80 80.00
  Persentase Perangkat Daerah yang tertib dalam tata kelola kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik 100% 100 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Tertib Penataan Organisasi
  Persentase Kualitas Penataan Organisasi 85% 80.17 94.32