Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Bidang Sumber Daya Aparatur






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualtias ketentraman dan ketertiban umum
  Persentase Satpol PP yang memiliki kualifikasi dasar persen 30 30 30 100
  Persentase Satpol PP yang memiliki kualifikasi teknis persen 7,6 7.6 7.6 100
  Sasaran Kegiatan :
  Tertanganinya Gangguan Ketentraman dan ketertiban umum
  Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang tertangani Kasus 83 83 83 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur
  Program :
  Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 8,910,000 2,774,400 6,135,600 8,910,000 100.00
    Kegiatan :
    Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 21,684,400 5,548,800 8,634,600 14,183,400 65.41



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualtias ketentraman dan ketertiban umum
  Persentase Satpol PP yang memiliki kualifikasi dasar 30 30 100
  Persentase Satpol PP yang memiliki kualifikasi teknis 7,6 7.6 100
  Sasaran Kegiatan :
  Tertanganinya Gangguan Ketentraman dan ketertiban umum
  Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang tertangani 83 83 100.00