Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sekretariat Dinas






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Dinas
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100% 25 25 25 25 100 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor
  Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100 25 25 25 25 100 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Dinas
  Program :
  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota 3,430,683,137 587,892,662 917,734,009 988,073,659 877,232,187 3,370,932,517 98.26
    Kegiatan :
    Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11,840,550 11,840,550 11,840,550 100.00
    Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2,636,715,144 542,192,662 777,007,612 752,025,229 564,555,887 2,635,781,390 99.96
    Administrasi Umum Perangkat Daerah 125,067,735 30,322,897 88,144,835 118,467,732 94.72
    Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 572,611,091 45,700,000 140,726,397 186,725,530 146,308,545 519,460,472 90.72
    Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 84,448,617 18,999,997 65,448,616 84,448,613 100.00



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Sekretaris Dinas
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 100% 100 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, dan pelaporan kinerja perangkat daerah
  Persentase perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 100 100.00
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu 100 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor 100 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor
  Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur 100 100 100.00
  Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 100 100 100.00