Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Bidang Pengembangan Perhubungan






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bidang Pengembangan Perhubungan
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas sarana prasarana perhubungan
  Persentase sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik persen 94,02 20 20 25 29 94 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Ketersediaan Perlengkapan Jalan yang Memadai
  Jumlah perlengkapan Jalan dalam Kondisi Baik unit 51 51 51 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bidang Pengembangan Perhubungan
  Program :
  Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 103,953,792 56,743,500 47,096,922 103,840,422 99.89
    Kegiatan :
    Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 103,953,792 56,743,500 47,096,922 103,840,422 99.89



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Bidang Pengembangan Perhubungan
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas sarana prasarana perhubungan
  Persentase sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik 94,02 94 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Ketersediaan Perlengkapan Jalan yang Memadai
  Jumlah perlengkapan Jalan dalam Kondisi Baik 51 51 100.00