Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Bidang Lalu Lintas






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bidang Lalu Lintas
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas sarana prasarana perhubungan
  Persentase titik rawan kecelakaan yang aman persen 78,33 10 15 25 28 78 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya wilayah tertib lalu lintas
  Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota laporan 600 100 150 150 200 600 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Bidang Lalu Lintas
  Program :
  Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 27,015,277 27,015,277 27,015,277 100.00
    Kegiatan :
    Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 27,015,277 27,015,277 27,015,277 100.00



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Bidang Lalu Lintas
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas sarana prasarana perhubungan
  Persentase titik rawan kecelakaan yang aman 78,33 78 100.00
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya wilayah tertib lalu lintas
  Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 600 600 100.00