| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||||
| Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | |||||||||||||||||||
| Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 % | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
| Persentase tertib keuangan perangkat daerah | persen | 100 % | 100 | 100 | 100% | ||||||||||||||
| Persentase tertib ketatausahaan kantor | persen | 100 % | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100% | |||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | persen | 100 | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | persen | 100 | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
| Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | persen | 100 | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
| Tersediannya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | dokumen | 3 | 3 | 3 | 100.00 | ||||||||||||||
| Tersedianya layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| cakupan layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Layanan | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 100.00 | |||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Program / Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||
| Program : | |||||||||||||||||
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota | 2,126,646,292 | 377,455,804 | 743,694,087 | 463,876,139 | 511,961,822 | 2,096,987,852 | 85.63 | ||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1,681,044,652 | 1,681,044,652 | 1,681,044,652 | 100.00 | |||||||||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 147,659,000 | 135,454,000 | 135,454,000 | 91.73 | |||||||||||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 173,217,640 | 166,135,140 | 166,135,140 | 95.91 | |||||||||||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 104,725,000 | 94,354,060 | 94,354,060 | 90.10 | |||||||||||||
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 100.00 | |||||||||||||
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 100.00 | |||||||||||||
| Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||||
| Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | |||||||||||||||||||
| Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | 100 % | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Persentase tertib keuangan perangkat daerah | 100 % | 100 | 100% | ||||||||||||||||
| Persentase tertib ketatausahaan kantor | 100 % | 100 | 100% | ||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Tersediannya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 | 3 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Tersedianya layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| cakupan layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 22 | 22 | 100.00 | ||||||||||||||||