Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sekretariat Dinas






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Dinas
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 100 % 100 100 100.00
  Persentase tertib keuangan perangkat daerah persen 100 % 100 100 100%
  Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 100 % 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100%
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 100 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor persen 100 100 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100 100 100 100.00
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100 100 100 100.00
  Tersediannya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dokumen 3 3 3 100.00
  Tersedianya layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  cakupan layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Layanan 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Sekretaris Dinas
  Program :
  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota 2,126,646,292 377,455,804 743,694,087 463,876,139 511,961,822 2,096,987,852 85.63
    Kegiatan :
    Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1,681,044,652 1,681,044,652 1,681,044,652 100.00
    Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 147,659,000 135,454,000 135,454,000 91.73
    Administrasi Umum Perangkat Daerah 173,217,640 166,135,140 166,135,140 95.91
    Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 104,725,000 94,354,060 94,354,060 90.10
    Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15,000,000 15,000,000 15,000,000 100.00
    Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5,000,000 5,000,000 5,000,000 100.00



Pejabat Sasaran Program / Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Sekretaris Dinas
  Sasaran Program :
  Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
  Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 100 % 100 100.00
  Persentase tertib keuangan perangkat daerah 100 % 100 100%
  Persentase tertib ketatausahaan kantor 100 % 100 100%
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor 100 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor 100 100 100.00
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 100 100 100.00
  Tersediannya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 3 100.00
  Tersedianya layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  cakupan layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 22 22 100.00